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甘孜藏族自治州人民政府 關于甘孜州2013年財政決算(草案)和2014年1至6月財政預算執(zhí)行情況報告

《甘孜日報》    2014年09月12日

(2014年8月26日在州十一屆人大常委會第十八次會議上)
    州財政局局長 格絨
    主任、各位副主任、秘書長、各位委員:
    受州人民政府委托,我向本次常委會報告甘孜州2013年財政決算和2014年1至6月財政預算執(zhí)行情況,請予審查。
    一、2013年全州及州級財政決算情況
   (一)全州財政決算情況。
    1.公共財政收支決算
   2013年,全州地方公共財政收入221,242萬元,完成預算的102.62%,同口徑增長19.10%。加上上級補助2,317,984萬元,上年結余資金442,295萬元,接受其他地區(qū)援助資金10,407萬元,地方政府債券24,000萬元,調(diào)入資金3,553萬元后,全州公共財政收入總量為3,019,481萬元。
   全州公共財政支出2,753,253萬元,完成預算的91.74%,增長24.99%。加上上繳省支出2,152萬元,償還地方政府債券16,100萬元后,公共財政支出總量為2,771,505萬元。
   全州公共財政收支總量相抵后結余247,976萬元。其中:因項目跨年實施需要結轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的結余244,295萬元;累計凈結余3,681萬元。全州實現(xiàn)收支平衡。
  與向州十一屆人大三次會議報告的預算執(zhí)行數(shù)相比,全州公共財政收入總量增加3,337萬元,主要是在決算清理期間,返還性收入增加13萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付補助減少49萬元,調(diào)入資金增加3,373萬元。全州公共財政支出總量減少91萬元,主要是在決算清理期間,上繳省支出減少71萬元,債券還本支出減少20萬元。
   2.政府性基金收支決算
   2013年,全州政府性基金收入41,072萬元,完成預算的182.99%,增長12.34%。加上上級補助23,371萬元,上年結余資金31,056萬元后,政府性基金收入總量為95,499萬元。
   全州政府性基金支出53,143萬元,完成預算55.73%,下降50.69%。加上調(diào)出資金138萬元,政府性基金支出總量為53,281萬元。全州政府性基金收支總量相抵后結余42,218萬元。
   與向州十一屆人大三次會議報告的預算執(zhí)行數(shù)相比,全州政府性基金收入總量增加281萬元,主要是在決算清理期間,結算補助增加281萬元。全州政府性基金支出總量減少42萬元,主要是在決算清理期間,調(diào)出資金減少42萬元。
  (二)州級財政決算情況。
   1.公共財政收支決算
  2013年,州級地方公共財政收入59,230萬元,完成預算的115.41%,同口徑增長34.88%。加上上級補助744,150萬元,上年結余資金236,073萬元,縣級上繳收入2,413萬元,地方政府債券16,000萬元,調(diào)入資金138萬元后,公共財政收入總量為1,058,004萬元。
  州級公共財政支出923,891萬元,完成預算的88.86%,增長20.36%。加上上繳省支出2,152萬元,償還地方政府債券16,100萬元后,公共財政支出總量為942,143萬元。
  州級公共財政收支總量相抵后結余115,861萬元。其中:因項目跨年實施需要結轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的結余115,606萬元;累計凈結余255萬元。州級實現(xiàn)收支平衡。
  與向州十一屆人大三次會議報告的預算執(zhí)行數(shù)相比,州級公共財政收入總量增加1,477萬元,主要是在決算清理期間,返還性收入增加13萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付補助減少495萬元,專項轉(zhuǎn)移支付補助減少454萬元,縣級上繳收入增加2,413萬元。州級公共財政支出總量增加1,873萬元,主要是在決算清理期間,上繳省支出增加1,873萬元。
  2.政府性基金收支決算
  2013年,州級政府性基金收入8,013萬元,完成預算的103.11%,增長56.50%。加上上級補助11,375萬元,上年結余13,547萬元后,政府性基金收入總量為32,935萬元。
  州級政府性基金支出9,693萬元,完成預算29.55%,下降84.19%。加上調(diào)出資金138萬元,政府性基金支出總量為9,831萬元。州級政府性基金收支總量相抵后結余23,104萬元。
  與向州十一屆人大三次會議報告的預算執(zhí)行數(shù)相比,州級政府性基金收入總量增加281萬元,主要是在決算清理期間,結算補助增加281萬元。州級政府性基金支出未發(fā)生變化。
 1.預備費使用情況。州級年初安排1,150萬元預備費主要用于以下方面:蘆山地震捐款200萬元,瀘定縣蘆山地震應急資金100萬元,白玉縣地震應急資金100萬元,新龍縣地震應急資金20萬元,海螺溝管理局應急資金190萬元,得榮縣地震應急資金100萬元,理塘縣長青春科爾寺火災補助資金50萬元,民政局救災物資采購資金200萬元,調(diào)整190萬元安排用于新增加的人員經(jīng)費。
 2.法定支出完成情況。全州法定支出完成744,416萬元,其中:農(nóng)林水支出380,387萬元,增長57.18%;教育支出304,511萬元,增長5.25%;科學技術支出6,528萬元,增長15.03%;文體傳媒支出52,990萬元,增長76.67%。農(nóng)林水、科學技術、文體傳媒法定支出增幅均高于全州公共財政經(jīng)常性收入11%的增幅,教育支出按省財政廳考核口徑,扣除上級專項補助后,地方財政教育投入增長17.1%,達到省財政考核要求。
 3.民生支出落實情況。全州民生支出完成1,252,332萬元,增長30.84%,占財政支出的比重提高2.04個百分點。2013年,投入資金289,999萬元,推進包括幼兒教育、義務教育、職業(yè)教育、普通教育、特殊教育以及高等教育在內(nèi)的教育事業(yè)發(fā)展;投入資金154,652萬元,重點推進實施新農(nóng)合、基本藥物制度、醫(yī)療救助、計劃生育等重點衛(wèi)生計生民生事項;投入資金93,238萬元,重點推進實施城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、最低生活保障、孤兒保障、五保戶供養(yǎng)等社保民生事項;投入資金96,350萬元,大力推進公租房廉租房建設、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造等;投入資金47,552萬元,重點推進包括農(nóng)村公益性電影放映工程、“五館”免費開放、農(nóng)家書屋在內(nèi)的文化民生事項實施;投入資金577,832萬元,加大“三農(nóng)”支持力度,引導更多資金投入農(nóng)業(yè)農(nóng)村,推動實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)民增收。
  4.超收收入安排使用情況。州級地方公共財政預算收入實現(xiàn)超收7,910萬元,安排1,477萬元用于新增民生項目和彌補年初民生項目缺口,安排1,002萬元用于新增個人性支出,安排5,431萬元用于州級部門新增工作專項支出。
  5.新增轉(zhuǎn)移支付使用情況。中央、省增加我州財力性轉(zhuǎn)移支付111,807萬元,其中:州級34,669萬元。州級新增財力主要用于以下方面:促發(fā)展15,590萬元;高海拔工齡折算補貼支出9,702萬元;新增個人性支出5,917萬元,“安心工程”支出3,460萬元。
  6.州對縣轉(zhuǎn)移支付情況。州級在自身財力調(diào)控能力較弱的情況下,積極支持縣域經(jīng)濟社會發(fā)展,對縣專項轉(zhuǎn)移支付達14,335萬元。其中:一般公共服務1,452萬元、國防163萬元、教育1,489萬元、科學技術125萬元、文體傳媒50萬元、社會保障2,464萬元、醫(yī)療衛(wèi)生1,671萬元、節(jié)能環(huán)保117萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)30萬元、農(nóng)林水2,924萬元、旅游1,000萬元、其他2,850萬元。
  7.部門預算推進情況。2013年,州級預算透明度進一步提高,州級55個單位的部門預算提交州人代會審查,審查資金量占部門預算資金總量的65.53%。截止12月31日,州級預算單位部門預算支出進度達到98.59%。
  與此同時,州人民代表大會和州人大常委會審查財政報告時,就強化收入征管、調(diào)整支出結構、深化財政改革、嚴格法規(guī)制度、加強隊伍建設等相關工作提出了很好的建議意見。對此,州政府高度重視,責成相關部門認真分析原因,研究制定措施,切實推進整改。
  以上2013年全州及州級財政決算,請予審查。
  二、2014年1至6月全州和州級收支預算變動及執(zhí)行情況
  (一)公共財政收支預算變動及執(zhí)行情況
  1.公共財政收支預算變動情況
  州十一屆人大三次會議批準的全州地方公共財政收入預算為250,003萬元,州級公共財政收入預算為66,930萬元,1至6月均未發(fā)生變動。
  全州公共財政支出預算有二項變動:一是上年支出結余增列支出預算244,295萬元;二是中央、省下達我州轉(zhuǎn)移支付補助增加支出預算653,282萬元,以上二項共計增加支出預算總量897,577萬元。全州公共財政支出預算總量由年初的1,095,579萬元變動為1,993,156萬元。
 州級公共財政支出預算有二項變動:一是上年支出結余增列支出預算115,606萬元;二是中央、省下達我州轉(zhuǎn)移支付補助增加支出預算321,184萬元,以上二項共計增加支出預算總量436,790萬元。州級公共財政支出預算總量由年初的319,398萬元變動為756,188萬元。
  2.公共財政收支預算執(zhí)行情況
  全州收支預算執(zhí)行情況。1至6月,全州公共財政收入完成104,168萬元,完成預算的41.67%,同比增加8,942萬元,增長9.39%。其中:稅收收入完成73,958萬元,完成預算的38.12%,同比增加 2,791萬元,增長3.92%;非稅收入完成30,210萬元,完成預算的53.95%,同比增加6,151萬元,增長25.57%。
全州公共財政支出完成1,156,218萬元,完成調(diào)整預算的58.01%,同比增加428,186萬元,增長58.81%。
  州級收支預算執(zhí)行情況。1至6月,州級公共財政收入完成32,417萬元,完成預算的48.43%,同比增加3,690萬元,增長12.85%。其中:稅收收入完成22,466萬元,完成預算的49.77%,同比增加2,741萬元,增長13.9%;非稅收入完成9,951萬元,完成預算的45.66%,同比增加949萬元,增長10.54%。
  1至6月,州本級公共財政支出完成401,225萬元,完成調(diào)整預算的53.06%,同比增加212,810萬元,增長112.95%。
  (二)政府性基金收支預算變動及執(zhí)行情況
  1.政府性基金收支預算變動情況
  州十一屆人大三次會議批準的全州政府性基金收入預算為16,809萬元,州級政府性基金收入預算為6,016萬元,1至6月均未發(fā)生變化。
  全州政府性基金支出預算有二項變動:一是上年支出結余增列支出預算42,218萬元;二是中央、省下達我州轉(zhuǎn)移支付補助增加支出預算1,656萬元,以上二項共計增加支出預算43,874萬元。全州政府性基金支出預算由年初的16,809萬元變動為60,683萬元。
  州級政府性基金支出預算有二項變動:一是上年支出結余增列支出預算23,104萬元;二是中央、省下達我州轉(zhuǎn)移支付補助增加支出預算642萬元,以上二項共計增加支出預算23,746萬元。州級政府性基金支出預算由年初的6,016萬元變動為29,762萬元。
  2.政府性基金收支預算執(zhí)行情況
  全州收支預算執(zhí)行情況。1至6月,全州政府性基金收入完成13,008萬元,完成預算的77.39%,增加3,280萬元,增長33.72%。
  全州政府性基金支出完成20,405萬元,完成調(diào)整預算的33.63%,增加10,382萬元,增長103.58%。
  州級收支預算執(zhí)行情況。1至6月,州級政府性基金收入完成580萬元,完成預算的9.64%,下降78.39%。
  州級政府性基金支出完成3,463萬元,完成調(diào)整預算的11.64%,增加1,015萬元,增長41.46%。
  以上2014年1至6月全州和州級收支預算變動及執(zhí)行情況,請予審議。
 (三)預算執(zhí)行的主要特點
  一是收入增幅持續(xù)放緩。今年以來,受宏觀經(jīng)濟下行和結構性減稅政策等因素影響,全州財政收入增幅不斷回落。1至6月,全州財政收入增長9.39%,比去年同期回落26.91個百分點,比一季度回落4.28個百分點,低于年初13%預期目標3.61個百分點,收入增幅進一步放緩。從稅種看,增值稅增幅較去年同期回落22.85個百分點,營業(yè)稅回落47.89個百分點,企業(yè)所得稅回落21.14個百分點,耕地占用稅回落3.95個百分點,四大主體稅種增長乏力。從縣級看,縣級收入增長7.9%,低于全州平均水平1.49個百分點。有8個縣增幅超過年初預期目標;有10個縣的增幅低于年初預期目標,其中有6個縣出現(xiàn)負增長,特別是康定、丹巴、雅江、白玉4個收入大縣出現(xiàn)負增長,將對完成全年收入目標任務帶來極大困難。
  二是收入進度仍然滯后。1至6月,全州財政收入進度為41.67%,欠進度8.33個百分點。除甘孜、石渠、色達、巴塘4縣收入達到序時進度外,其余14縣及州本級均未達到序時進度,進度最慢的縣慢于序時進度35.39個百分點。十八個縣中,有8個縣達到或超過全州平均進度,有10個縣未達到全州平均進度。
  三是支出增幅大幅提高。州縣財政部門認真落實州委、州政府決策部署,積極籌措資金,切實加大對民生公共領域和重點項目的投入力度,財政支出增幅進一步提高。1至6月,全州財政支出增幅為58.81%,比去年同期提高19.2個百分點。教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、交通運輸?shù)戎攸c支出完成872,026萬元,比去年同期增加361,800萬元,增長70.91%。
 四是支出進度明顯加快。州縣財政部門采取有效措施,不斷加強支出執(zhí)行管理,財政支出進度進一步加快。1至6月,全州支出進度為58.01%,比上年同期提高13.25個百分點,為近五年來同期最快進度。從級次看,州本級支出進度較上年同期加快16.28個百分點,縣級支出進度加快12.61個百分點。
  三、2014年上半年財政重點工作
  今年以來,全州財政部門全面貫徹黨的十八屆三中全會、州委十屆五次全會、州委經(jīng)濟工作會議和全省財政工作會議精神,充分發(fā)揮財政職能作用,積極落實穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生各項政策,主要做了以下幾個方面的工作。
 (一)強化措施,收支預算執(zhí)行較好。
 緊緊圍繞年初州人代會審議通過的全州地方公共財政預算收入增長13%的預期目標,州財政會同地稅、國稅部門在調(diào)查掌握各縣稅源和非稅收入構成的基礎上,據(jù)實測算向各縣分解下達了年度財政收入任務。同時,將各縣財政收入任務完成情況、增速、貢獻率、收入質(zhì)量高低納入了州委州政府對縣的績效目標考核范圍。稅務部門全面加強稅收征管,堅持“抓大不放小、以小補大”,努力做到依法征收、應收盡收。上半年,全州地方公共財政收入增長9.39%,高于GDP增幅5.89個百分點。
狠抓財政支出預算執(zhí)行進度,州政府、州財政局定期不定期召開全州加快財政支出預算執(zhí)行管理視頻會議,分解任務、通報進度、提出要求。上半年,全州公共財政支出進度、增幅分別比去年同期提高13.25、19.19個百分點,全面完成了省財政廳下達的目標任務。
  (二)優(yōu)先保障,民生支出增長較大。
  堅持把保障和改善民生作為公共財政的基本取向,加強資金統(tǒng)籌整合力度,切實提高民生保障水平。2014年,在繼續(xù)實施“十項民生工程”和“藏區(qū)六大民生工程”的基礎上,將免除家庭經(jīng)濟困難高中學生學費、提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險水平等困難群眾急需急盼解決的19件民生實事作為保障重點,繼續(xù)保持對教育、就業(yè)、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、保障性住房等方面的投入力度。不斷優(yōu)化支出結構,一方面嚴格控制一般性支出,特別是“三公”經(jīng)費支出,上半年州級部門接待經(jīng)費和會議費支出分別較上年下降4.5%、39.42%;另一方面優(yōu)先保障民生支出,截至6月底,全州民生支出完成474,203萬元,較上年增長28.97%;全州“十項民生工程”和19件民生實事預算執(zhí)行總額達到232,025萬元,占資金安排總額的56.25%。
 (三)突出重點,財政改革穩(wěn)步推進。
  一是狠抓預算管理,切實提高績效管理水平。加大對縣級財政預算預審力度,對審核中發(fā)現(xiàn)的問題,及時通報縣政府主要領導,并提出整改建議意見。大力推進項目支出績效評價擴面提質(zhì)工作,今年州級評價面要達到本級財力安排專項項目預算的30%,各縣不低于20%,目前績效評價工作正在有序開展。全面開展預算執(zhí)行中期評估,州級預算執(zhí)行中期評估覆蓋84個一級預算單位、71個二級預算單位所有項目資金。
 二是狠抓資金整合,有效增強政府調(diào)控能力。建立定向財力轉(zhuǎn)移支付資金項目決策機制,通過政府主導、財政協(xié)調(diào)、部門合作的方式,為加強不同級次、不同部門、不同行業(yè)相關轉(zhuǎn)移支付資金的統(tǒng)籌整合提供組織領導保障。積極盤活農(nóng)業(yè)財政資金,清理州級農(nóng)業(yè)結余資金10,706萬元,整合用于全州農(nóng)田水利建設。整合藏區(qū)新村基礎設施建設以獎代補資金和2013年財政專項扶貧資金1.2億元,安排用于19個幸福美麗新村建設。
 三是狠抓風險防范,努力確保財政穩(wěn)健運行。全面清理盤活存量資金,州財政局于6月組成6個工作組對十八個縣和州本級財政專戶、單位賬戶存量資金進行了檢查,州政府先后兩次召開專門會議,通報情況、提出要求,各縣正在細化方案措施、明確時間任務,此項工作將于今年10月底前全面完成。同時,將在此基礎上進一步研究加強對財政專戶和單位賬戶的規(guī)范管理工作。嚴格控制支出掛賬,全面清理暫付款和預撥經(jīng)費,上半年,州級消化歷年支出掛賬45,289萬元。強化政府性債務管理,研究制定《甘孜州政府性債務管理辦法》,對額度控制、審批程序、風險預警、動態(tài)監(jiān)控等債務管理工作進行規(guī)范,進一步提高財政風險防范能力。
 四是狠抓信息公開,逐步推進透明財政建設。截至7月底,全州365個單位向社會公開了部門預算、388個單位公開了“三公經(jīng)費”預算,公開面分別較上年提高42%和15%。財政預決算和部門預決算全部公開至“項”級科目。今年還將對城鄉(xiāng)低保、非義務教育貧困生資助、普通高中家庭困難資助專項支出進行公開。
  在看到成績的同時,也要正視存在的問題。部分縣在推進財政改革中,存在認識不到位、畏難情緒、改革思路不清、目標不明、措施不力等問題;有的縣財政資金管理水平低,預算調(diào)整隨意性大、決策審批制度不完善、對財政政策研究不夠;違反財經(jīng)紀律的行為仍然不同程度存在,私設“小金庫”、擠占挪用專項資金、亂發(fā)錢物等未完全杜絕,依法行政、依法理財任重道遠。這些問題,我們將高度重視,并通過制度建設和法治手段加力解決。
  主任、各位副主任、秘書長、各位委員:
  面對我州經(jīng)濟運行呈現(xiàn)低位增長、財政收支矛盾異常突出的嚴峻形勢,我們將牢牢把握“加快發(fā)展、科學發(fā)展、跨越發(fā)展”的指導思想,緊緊圍繞我州經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略,充分發(fā)揮財政職能,為推動建設美麗生態(tài)和諧幸福新甘孜努力提供財力保障。一是堅持依法征收、應收盡收,堅持年初目標不動搖,確保全面完成年初預期目標任務。二是加強支出執(zhí)行管理,強化預算約束,做好預算調(diào)整,嚴格控制一般性支出,激活財政存量資金,集中財力保障重點支出需要。三是深入貫徹落實穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生各項安排部署,支持經(jīng)濟穩(wěn)定增長,充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用。四是全面深化財稅體制改革,推進財政部門依法行政依法理財深入開展。
  以上報告,請予審查。
 
 
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