甘孜日報 2017年02月10日
——2017年1月6日在州十二屆人大一次會議上
州財政局黨組書記 文建國
各位代表:
受州人民政府委托,向本次大會報告2016年全州財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算草案,請予審查,并請各位州政協(xié)委員提出意見。
一、2016年財政預算執(zhí)行情況
2016年,全州各級各部門在州委的堅強領(lǐng)導下,在州人大和州政協(xié)的監(jiān)督支持下,深入貫徹落實《預算法》和黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會和州委十屆四次、五次、六次全會、州十一屆人大五次會議精神,全力以赴穩(wěn)增長,堅定不移促發(fā)展,全州經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展、民生不斷得到改善、社會大局和諧穩(wěn)定。在此基礎(chǔ)上,全州財政運行總體平穩(wěn),財稅改革全面深化,財政管理不斷加強。
(一)財政預算執(zhí)行情況
1、一般公共預算
收入保持穩(wěn)定增長。全州各級積極應對宏觀經(jīng)濟下行壓力加大、結(jié)構(gòu)性減稅、全面推開“營改增”改革等因素影響,依法組織財政收入,全州地方一般公共預算收入實現(xiàn)322,594萬元,完成預算的100.57%,增長2.64%。其中:稅收收入213,826萬元,非稅收入108,768萬元。州級一般公共預算收入實現(xiàn)89,715萬元,完成預算的101.76%,下降2.11%。
支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。面對巨大的增支壓力,全州各級加大資金統(tǒng)籌力度,盤活存量資金,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),全力保障中央、省、州重大決策部署落實。全州一般公共預算支出實現(xiàn)3,001,424萬元,完成預算的93.56%。州級一般公共預算支出實現(xiàn)501,533萬元,完成預算的78.57%。全州?;痉矫嬷С?/span>602,559萬元,占一般公共預算支出的比重為20.08%;保民生方面支出1,735,170萬元,占比為57.81%;支持發(fā)展方面支出290,225萬元,占比為9.67%。
收支預算實現(xiàn)平衡。全州地方一般公共預算收入加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補助、上年結(jié)余資金、地方政府債券資金、接受其他地區(qū)援助資金、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等收入后,可供安排的收入總量為3,356,189萬元。收入總量減去當年支出、上繳省支出、償還地方政府債券等支出3,073,080萬元后,全州結(jié)存資金283,109萬元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后,用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金49,690萬元、因項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的233,419萬元。州級一般公共預算收入加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補助、上年結(jié)余資金、地方政府債券資金、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等收入后,可供安排的收入總量為680,218萬元。收入總量減去當年支出、上繳省支出、償還地方政府債券等支出530,234萬元后,州級結(jié)存資金149,984萬元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后,用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金38,983萬元、因項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的111,001萬元。2016年全州和州級實現(xiàn)了收支平衡。
州級一般公共預算年初預算安排預備費2,000萬元,主要用于:冬令春荒救災資金93萬元、救災物資儲備200萬元、城鄉(xiāng)居民住房地震保險保費財政補貼資金495萬元、鄉(xiāng)城炭疽疫情防控經(jīng)費100萬元,理塘地震災害生活救助補助資金200萬元,剩余912萬元按規(guī)定補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
州級一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)資金主要包括:一般公共服務和公共安全方面1,819萬元,教育、科技、文化和體育方面1,044萬元,衛(wèi)生、計生和社保方面2,874萬元,農(nóng)林水和糧油儲備方面4,400萬元,交通運輸、國土、氣象和住房保障方面29,480萬元,節(jié)能環(huán)保、資源勘探和商業(yè)服務業(yè)方面20,149萬元,其他50,005萬元。
州級新增財力性轉(zhuǎn)移支付13,123萬元,全部用于調(diào)整基本工資支出。
州級動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14,196.28萬元,安排用于:年初預算10,000萬元、2015年1月至2016年3月警銜經(jīng)貼1,250萬元、2014年成品油價格改革財政補貼資金2,566.25萬元、康定市2013-2014年公路安保工程項目省級補助資金380.03萬元。
2、政府性基金預算
全州政府性基金收入實現(xiàn)30,855萬元,完成預算的261.97%。加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補助、上年結(jié)余資金、地方政府債券資金等收入58,460萬元后,可供安排的收入總量為89,315萬元。全州政府性基金支出實現(xiàn)46,646萬元,完成預算的67.29%,主要用于征地補償、城市公共設(shè)施、水利工程、文化教育、體育事業(yè)、社會福利等。收入總量減去當年支出、償還地方政府債券支出62,746萬元后,全州結(jié)余資金26,569萬元。
州級政府性基金收入實現(xiàn)723萬元,完成預算的26.38%。加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補助、上年結(jié)余資金、地方政府債券資金等收入15,450萬元后,可供安排的收入總量為16,173萬元。州級政府性基金支出實現(xiàn)6,786萬元,完成預算的70.55%。收入總量減去當年支出、償還地方政府債券支出10,233萬元后,州級結(jié)余資金5,940萬元。
3、國有資本經(jīng)營預算
全州國有資本經(jīng)營預算收入實現(xiàn)2,580萬元,完成預算的100.16%,加上上年結(jié)余資金200萬元后,可供安排的收入總量為2,780萬元。全州國有資本經(jīng)營預算支出實現(xiàn)2,476萬元,完成預算的89.19%。主要用于解決對國有企業(yè)的資本金注入、國有企業(yè)政策性補貼及調(diào)入一般公共預算等。收入總量減去支出后,全州結(jié)余資金304萬元。
州級國有資本經(jīng)營預算收入實現(xiàn)2,004萬元,完成預算的100.2%,加上上年結(jié)余資金200萬元后,可供安排的收入總量為2,204萬元。州級國有資本經(jīng)營預算支出實現(xiàn)1,900萬元,完成預算的86.36%。主要用于支持州屬優(yōu)勢國有企業(yè)做大做強,促進優(yōu)勢資源開發(fā),以及調(diào)入一般公共預算用于保障民生等。收入總量減去支出后,州級結(jié)余資金304萬元。
4、社會保險基金預算
全州社會保險基金預算收入實現(xiàn)184,941萬元,完成預算的100%;加上上年結(jié)余資金248,998萬元后,可供安排的收入總量為4,339,319萬元。全州社會保險基金預算支出實現(xiàn)155,274萬元,完成預算的100%,主要用于按時足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇,提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金、醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。收入總量減去當年支出后,全州結(jié)余資金278,645萬元。
州級社會保險基金預算收入實現(xiàn)115,481萬元,完成預算的100%;加上上年結(jié)余資金163,530萬元后,可供安排的收入總量為279,012萬元。州級社會保險基金預算支出實現(xiàn)86,247萬元,完成預算的100%,主要用于按時足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇,提高州級醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。收入總量減去當年支出后,州級結(jié)余資金192,765萬元。
需要說明的是,全州和州級財政預算執(zhí)行情況為2016年12月31日快報統(tǒng)計數(shù)據(jù),在完成決算審查匯總并與省財政辦理結(jié)算后將會有一些變化,屆時再向州人大常委會報告。
5、海螺溝景區(qū)管理局預算執(zhí)行情況
一般公共預算。地方一般公共預算收入實現(xiàn)3,942萬元,完成預算的128.82%,同口徑增長31.23%。其中:稅收收入3,301萬元,非稅收入641萬元。加上級補助、上年結(jié)余資金等收入10,029萬元后,可供安排的收入總量為13,971萬元。一般公共預算支出實現(xiàn)13,971萬元,完成預算的100%,主要用于?;痉矫嬷С?/span>6,886萬元、保民生方面支出1,856萬元、支持發(fā)展方面支出5,229萬元。2016年實現(xiàn)了收支平衡。
政府性基金預算。收入實現(xiàn)2,348萬元,完成預算的115%。加上上級轉(zhuǎn)移支付補助19萬元后,可供安排的收入總量為2,367萬元。支出實現(xiàn)2,367萬元,完成調(diào)整預算的100%。
以上2016年州級預算執(zhí)行情況,請予審查批準。
(二)落實州人大預決算審查意見情況
2016年,州財政按照州十一屆人大五次會議有關(guān)決議以及州人大常委會的審查意見,深化財稅體制改革,加強預算執(zhí)行管理,落實各項審計整改要求,充分發(fā)揮財政職能作用,穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險成效顯著。同時,主動接受人大代表監(jiān)督指導,認真辦理人大代表建議5件、政協(xié)委員提案9件,反饋滿意率達到100%。
1、以扶貧攻堅為統(tǒng)攬,全力保障“六大戰(zhàn)略”實施。理清財政扶貧思路。著力構(gòu)建務實管用的財政扶貧體系,我們在深入基層調(diào)查研究,吃透上級財政政策的基礎(chǔ)上,形成了“制定一個方案(2016-2020年扶貧資金平衡總方案),建立兩項機制(涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合機制、財政扶貧資金績效評價和監(jiān)督檢查機制),出臺三個辦法(財政扶貧資金績效分配辦法、產(chǎn)業(yè)引導基金管理辦法、精準扶貧財政金融互動管理辦法),突出六個重點(爭取上級更大支持、提高扶貧投入規(guī)模、建立務實管用制度、發(fā)揮財政資金杠桿作用、完善資產(chǎn)收益扶貧模式、確保扶貧資金安全績效),實現(xiàn)三個確保(確保地方財政專項扶貧資金增長不低于農(nóng)業(yè)投入的增幅,行業(yè)扶貧投向貧困村的項目資金原則上不低于60%,到貧困戶的專項扶貧資金額度不得低于到縣專項扶貧資金總額的70%)的財政扶貧總體思路。推進財政資金統(tǒng)籌整合。制定出臺了《關(guān)于印發(fā)推進財政資金統(tǒng)籌整合使用方案(試行)的通知》(甘辦發(fā)〔2016〕28號),以州為主體推進州對縣財政資金分配環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌整合,以縣為主體推進財政資金使用環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌整合。2016年,全州統(tǒng)籌整合使用各類財政資金20.43億元。積極籌措“六大戰(zhàn)略”項目資金。各級財政共投入“六大戰(zhàn)略”項目資金131.73億元,其中:扶貧攻堅56.98億元(剔除縣級基本財力保障獎補助資金6.83億元)、依法治州3.96億元、產(chǎn)業(yè)富民3.16億元、交通先行26.88億元、城鄉(xiāng)提升22.52億元、生態(tài)文明建設(shè)18.23億元,有力推動了“六大戰(zhàn)略”的順利實施。
2、以創(chuàng)新方式為抓手,構(gòu)建財政支持發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的新機制。圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主要任務,為確保“轉(zhuǎn)方式”要求落到實處,我們創(chuàng)新財政投資方式,用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財政資金,原則上全部轉(zhuǎn)變支持方式。適合采用基金模式的,調(diào)整為建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導基金。適合間接補助模式的,納入財政金融互動政策。確需實行項目補助的,將事前補助調(diào)整成為事后補助。一是實行“六大戰(zhàn)略”財政獎補,大力推進“六大戰(zhàn)略”實施。每年擬籌集資金1億元用于“六大戰(zhàn)略”獎補,今年的獎補正在申報,預計全年兌現(xiàn)獎補資金0.7億元。二是設(shè)立甘孜州產(chǎn)業(yè)引導投資基金,州級財政出資2億元,吸引社會資本8億元,組建總規(guī)模10億元的產(chǎn)業(yè)引導投資基金,重點支持以旅游業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是承接落實一系列財政金融互動政策,設(shè)立貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金4.6億元,已使用0.39億元;教育扶貧救助基金0.22億元,已使用46萬元;衛(wèi)生扶貧救助基金0.22億元,已使用128萬元;貧困地區(qū)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)貸款分險基金0.36億元,已發(fā)放信貸資金0.1億元;扶貧小額信貸分險基金2.16億元,已發(fā)放信貸資金2.23億元,兌現(xiàn)金融機構(gòu)執(zhí)行精準扶貧貸款獎補資金0.24億元。四是積極探索政府與社會資本合作,制定出臺了《甘孜州推進政府與社會資本合作模式(PPP)工作方案》(甘辦發(fā)〔2016〕36號),已有28個、總投資35億元的旅游、物流、地下停車場等基礎(chǔ)設(shè)施和基本公共服務建設(shè)項目納入財政綜合信息管理平臺。截止目前,已有巴塘縣城道路改擴建及中山廣場改造、瀘定橋創(chuàng)建國家4A景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、雅江縣城市生活污水處理工程等4個總投資3.48億元的項目完全落地實施。五是大力推進政府購買服務擴面增項,2016年全州納入政府購買服務項目82個,預算資金1.64億元,目前,已簽定合同項目69個,合同價1.41億元。比2015年增長70%。
3、以夯實基礎(chǔ)為根本,推進財政規(guī)范化建設(shè)。按照“制度更加健全、流程更加優(yōu)化、執(zhí)行更加有力、監(jiān)督更加有效”的要求:一是強化縣級財政預算編制審核,重點對18個縣(市)財政預算是否按照“?;尽⒈C裆?、轉(zhuǎn)變財政支持發(fā)展方式”的要求進行編制等情況進行了審核,針對審核發(fā)現(xiàn)的問題,分別向18個縣(市)送達了審核意見,提出35條整改建議,責成各縣(市)財政部門限期整改。二是強化財政專戶管理,對18個縣(市)財政賬戶管理、財政資金收付管理、財政專戶管理開展大檢查,共發(fā)現(xiàn)問題95個,針對發(fā)現(xiàn)的問題,分別向18個縣(市)送達整改通知,對至今未實現(xiàn)財政專戶歸口國庫管理的個別縣(市),采取“發(fā)點球”的方式,要求限期整改。同時,推行財政專戶負面清單管理模式,設(shè)置財政專戶管理底線。三是按照核定收支、以事定費的原則,推進事業(yè)單位分類改革。四是嚴格預算約束,加強執(zhí)行管理。按規(guī)定及時分配下達資金;根據(jù)《甘孜州州級部門項目支出預算執(zhí)行考核辦法》,加強部門項目支出預算執(zhí)行管理,全州一般公共預算支出進度達到93.56%,州級支出進度達到78.57%。五是推進信息公開主動接受監(jiān)督。2016年,州縣兩級政府預決算、“三公”經(jīng)費預決算向社會公開;除涉密單位外,全州1,315個預算單位在規(guī)定時限內(nèi)公開了部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算,財政預決算和部門預決算全部公開至“項”級科目。六是建立健全機構(gòu)規(guī)范鄉(xiāng)村財務。全州建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所325個,并建立健全了村財民理、鄉(xiāng)監(jiān)管的鄉(xiāng)村財務管理制度。
二、2017年財政預算草案
根據(jù)州委確定的2017年經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標和重點任務,收入預算安排做到實事求是、積極穩(wěn)妥;支出預算安排按照“兩保一轉(zhuǎn)”的財政工作方針,堅持“保基本、保民生、促發(fā)展”的基本財力保障順序,堅持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約”的原則,足額保障基本支出、優(yōu)先安排必保民生支出,重點支持脫貧攻堅和“六大戰(zhàn)略”等重點工作。
(一)全州財政預算草案
按照省政府關(guān)于收入預算編制的要求,綜合考慮宏觀經(jīng)濟下行、結(jié)構(gòu)性減稅、“營改增”、簡政放權(quán)減少行政事業(yè)性收費等因素影響,結(jié)合GDP安排情況,2017年全州地方一般公共預算收入安排為266,300萬元,同口徑增長8%;加上中央、省對我州的稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付補助937,889萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20,973萬元、從國有資本經(jīng)營預算和基金預算調(diào)入資金1,372萬元;扣除上繳省支出4,454萬元后,收入總量為1,222,080萬元。在此基礎(chǔ)上,加上省提前通知其他的一般性轉(zhuǎn)移支付補助227,718萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助87,935萬元后,收入總量達到1,537,733萬元。按照收支平衡原則,全州一般公共預算支出為1,537,733萬元,增長7.85%。
全州政府性基金收入為14,869萬元。按照收支平衡和對應安排原則,全州政府性基金支出為14,869萬元。
全州國有資本經(jīng)營收入預算為2,833萬元,加上上年結(jié)余資金304萬元,收入總量為3,137萬元。按照收支平衡原則,全州國有資本經(jīng)營支出預算為3,137萬元(其中:預留資金199萬元)。
全州社會保險基金收入預算為194,805萬元,加上上年結(jié)余資金278,645萬元,收入總量為473,450萬元。按照現(xiàn)行社會保險支出政策,全州社會保險基金支出預算為164,795萬元,結(jié)余資金為308,655萬元。
全州2017年一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算草案是根據(jù)2016年全州預算執(zhí)行情況和2017年收支政策完成的代編預算。待各縣(市)預算編制完成并經(jīng)本級人代會批準后,屆時再將匯總情況報州人大常委會備案。
(二)州級財政預算草案
一般公共預算
(1)收入預算
根據(jù)GDP增長情況、充分考慮“營改增”等結(jié)構(gòu)性減稅和簡政放權(quán)減少行政事業(yè)性收費、一次性收入等因素,州級2017年一般預算收入為79,600萬元(其中稅收收入48,300萬元,非稅收入31,300萬元),同口徑增長8%。加上中央、省稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付補助167,774萬元、動用州級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13,635萬元、從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入用于民生方面的資金429萬元;扣除上繳省支出2,591萬元后,可安排財力為258,847萬元。
(2)支出預算
安排基本支出176,816萬元。其中:工資、個人性支出156,185萬元,部門公用支出20,631萬元。
安排必保民生支出14,472萬元,根據(jù)《省財政廳關(guān)于建立四川省縣級財政基本保障制度的意見》要求,足額安排11個大類31個小項的必保民生支出。其中:社會保障和就業(yè)方面9,194萬元、醫(yī)療衛(wèi)生方面5,278萬元。
安排政策性補助支出18,917萬元。足額安排中央、省和州委、州政府出臺的各類政策性補助支出,確保政策落實到位。其中:農(nóng)業(yè)支出9,361萬元(含州級財政專項扶貧資金2,200萬元、甘孜州水電資源開發(fā)惠民生活補助資金2,098萬元)、教育支出7,088萬元、科技支出168萬元、2016年稅務部門稅收收入獎補資金1,700萬元、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費100萬元、寺廟“五通”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助經(jīng)費500萬元。
安排部門專項21,647萬元。
安排州委州政府重大活動及會議經(jīng)費2,000萬元。
安排海螺溝景區(qū)管理局定額補助3,152萬元。
安排“感恩奮進”宣傳活動專項經(jīng)費300萬元。
安排“百千萬康巴英才工程”專項經(jīng)費800萬元。
安排“六大戰(zhàn)略”財政獎補資金6,500萬元(含甘孜州實施四川省旅游條例的變通規(guī)定(按本級一般預算收入的1.5%安排)資金1194萬元)。
安排州級部門車輛更新經(jīng)費1,000萬元。
安排州級專項規(guī)劃經(jīng)費500萬元。
安排出國準備金100萬元。
安排一次性單位支出6,023萬元。其中:康定機場集團營運及航班虧損補貼(含機票補貼)3,000萬元、消防部隊事業(yè)費1,096萬元、甘眉成甘工業(yè)園區(qū)發(fā)展資金和工作經(jīng)費740萬元、甘孜軍分區(qū)國防后備建設(shè)經(jīng)費(含民兵訓練費)400萬元、州級各部門網(wǎng)絡(luò)租線及維護費452萬元、州委電子政務內(nèi)網(wǎng)骨干網(wǎng)絡(luò)升級改造租賃費160萬元、森警部隊防滅火任務物資損耗經(jīng)費100萬元、國家統(tǒng)計局甘孜調(diào)查隊統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費75萬元。
安排其他各項支出1,560萬元,主要是安排政府投資評審經(jīng)費、縣級財政運行績效考核獎勵資金等。
專項收入對口安排3,060萬元,其中:水資源費收入對口安排支出1,800萬元、排污費收入對口安排
支出180萬元、殘疾人就業(yè)保障金對口安排支出580萬元、探礦權(quán)采礦權(quán)收入對口安排支出500萬元。
安排總預備費2,000萬元。
需要特別說明的事項:根據(jù)2017年州級支出需求,由于年初財力不足,按不能編赤字預算的要求,尚有三項支出存在缺口:預計新增人員支出需7,000萬元,實際安排3,000萬元,缺口4,000萬元;“六大戰(zhàn)略”財政獎補資金需13,000萬元,實際安排6,500萬元,缺口6,500萬元;地方政府債券付息資金需3,500萬元,實際未安排;三項支出缺口計14,000萬元,待預算執(zhí)行中以新增財力、或通過統(tǒng)籌整合專項資金來進行彌補。
省財政提前通知一般性轉(zhuǎn)移支付補助133,851萬元,主要安排用于財政專項扶貧、義務教育、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、重點生態(tài)功能區(qū)建設(shè)等;專項轉(zhuǎn)移支付補助71,804萬元,主要安排用于義務教育、地質(zhì)災害防治、農(nóng)業(yè)保險保費補貼等。
州級政府性基金收入預算為4,027萬元,按照收支平衡和對應安排原則,州級政府性基金支出為4,027萬元,主要用于土地開發(fā)、新型墻體材料支出等。
州級國有資本經(jīng)營收入預算為2,144萬元,加上上年結(jié)余資金304萬元,收入總量為2,448萬元。按照收支平衡原則,州級國有資本經(jīng)營支出預算為2,448萬元(其中:預留資金199萬元)。主要用于州生態(tài)能源投資發(fā)展集團公司增加資本金600萬元、里伍公司增資擴股資金500萬元、康定機場集團有限責任公司營運虧損補貼200萬元、甘孜州康城置業(yè)有限責任公司注冊資本金150萬元、甘孜州文旅發(fā)展集團用于措普溝、格聶神山旅游景區(qū)開發(fā)注冊資本金300萬元、成都經(jīng)濟發(fā)展總公司改造資金70萬元、調(diào)入一般公共預算用于保障民生429萬元、預留資金199萬元。
州級社會保險基金收入預算為123,145萬元,加上上年結(jié)余資金192,765萬元,收入總量為315,910萬元。按照現(xiàn)行社會保險支出政策,州級社會保險基金支出預算為91,720萬元,結(jié)余資金為224,190萬元。州級社會保險基金主要用于按時足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇,提高州級醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。
需要特別報告的是:按規(guī)定動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排2017年支出后,州級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為37,336萬元。
(三)海螺溝景區(qū)管理局財政預算
2017年海螺溝景區(qū)管理局一般公共預算收入安排為3,100萬元,同口徑增8%;加上上級補助3,571萬元,收入總量為6,671萬元。按照收支平衡原則,海螺溝景區(qū)管理局一般公共預算支出為6,671萬元。具體安排如下:
1、安排基本支出6,428萬元。安排個人性支出5,883萬元;安排部門公用經(jīng)費545萬元。
2、安排政策性補助支出243萬元。主要是安排義務教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、扶貧攻堅等方面的政策性補助支出。
海螺溝景區(qū)管理局政府性基金收入預算為2,500萬元,按照收支平衡和對應安排原則,海螺溝景區(qū)管理局政府性基金支出為2,500萬元,主要用于土地開發(fā)支出等。
以上州級財政預算草案和海螺溝景區(qū)管理局財政預算草案,請予審查批準。州級83個部門2017年的部門預算已全部報送大會,請予審查。
三、2017年財政改革與管理工作
2017年,全州財政將緊緊圍繞“一個目標、兩個關(guān)鍵、三件大事、六大戰(zhàn)略”總體工作格局,主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),堅持可持續(xù)發(fā)展,不斷做大收支規(guī)模,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提升保障能力和保障效果,為建成經(jīng)濟繁榮、生活殷實、和諧穩(wěn)定、民主文明、家園秀美、保障有力的小康甘孜提供財力支撐。
(一)以脫貧攻堅為總攬,強化“六大戰(zhàn)略”財政政策落地落實。
按照“制定一個方案、建立兩項機制、出臺三個辦法、突出六個重點、實現(xiàn)三個確保”的財政扶貧總體思路,在繼續(xù)承接落實好上級財政扶貧政策的同時,做好年度資金平衡方案,積極推進財政資金、涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合,推廣資產(chǎn)收益扶貧模式,充分發(fā)揮教育衛(wèi)生扶貧救助基金、貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金、小額扶貧信貸分險基金、貧困地區(qū)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)貸款分險基金等5項基金作用,著力構(gòu)建務實管用的財政扶貧體系,助力“六大戰(zhàn)略”財政政策落地落實。
(二)以問題為導向,深化財政改革,強化“轉(zhuǎn)方式”落地落實。
針對現(xiàn)有的財政支持方式單一、有效放大難,管理手段落后、整體績效不高,資金使用分散、政策導向不足等問題,圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主要任務,以深化績效管理改革為抓手,通過不斷完善“六大戰(zhàn)略”財政獎補政策、充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導投資基金作用、承接落實好財政金融互動政策、積極探索政府與社會資本合作、大力推進政府購買服務擴面增項等,全面轉(zhuǎn)變財政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式。
(三)以提升能力為基礎(chǔ),強化依法行政、依法理財落地落實。
抓住省財政廳對口幫扶藏區(qū)彝區(qū)縣鄉(xiāng)財政管理工作的良好機遇,以著力強化基礎(chǔ)管理、深入推進財政改革、整體提升隊伍素質(zhì)為主要任務,解決縣鄉(xiāng)財政管理中的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題,實現(xiàn)財政制度機制更加健全、財政改革取得重大突破、隊伍素質(zhì)明顯提高,依法行政、依法理財水平整體提升。
各位代表,做好2017年財政改革發(fā)展工作任務艱巨、責任重大。我們將在州委的堅強領(lǐng)導下,在州人大的法律監(jiān)督下,在州政協(xié)的支持幫助下,認真貫徹落實本次大會決議,改革創(chuàng)新、求真務實、扎實工作,為建設(shè)“美麗生態(tài)和諧小康甘孜”作出新的貢獻!
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